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葡京平台官方网站召开审计委员会第一次会议暨2022年度预算执行和资产、债务管理绩效内部审计问题反馈交流会

来源:审计处 时间:2023-07-28 作者:廖可懿

7月25日下午,学校2022年度预算执行和资产、债务管理绩效内部审计问题反馈交流会在办公楼二会议室召开。学校党委书记伍光强,党委副书记、校长邓奕,副校长郭凤鸣、周亮、李盖虎,纪委书记凌宏伟,副校长王敏及各责任部门负责人参加会议。

会议听取了学校审计处处长苏小林关于2022年度预算执行和资产、债务管理绩效内部审计工作情况及问题反馈的汇报。

会议指出,审计组围绕2022年度预算执行绩效,资产、债务管理绩效等3个方面9个重点审计事项开展专项审计,前期通过审计调研、现场取证、与被审计事项部门负责人及具体经办人员了解情况,充分沟通取证后予以反馈审计问题45项,给出审计建议18条。本次内部专项审计为贯彻落实党中央国务院和省委省政府有关加强经济监督的决策部署,做实研究型审计,进一步督促做好学校预算执行管理工作,全面掌握学校主要资产、负债及其管理绩效情况,提高国有资金、资产和资源使用效益发挥了很好的监督促进作用。

会上,各相关责任部门负责人就审计查出的问题进行逐一认领和回复,就问题形成的原因进行深入剖析,对后续如何整改进行了充分讨论与交流,对存疑之处通过咨询审计组项目负责人进行现场答疑,通过多方合力交流、讨论问题解决之道。

伍光强强调,审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。如何整改落实“下半篇文章”的关键是要真解决问题。一是继续核实情况,找准、找实问题;二是迅速进行整改,加强建章立制;三是强化结果运用,提高管理水平。要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,将审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要参考。对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,要严肃问责。

会议要求,各分管校领导要切实扛起政治责任,提高对审计整改工作的领导力。部门主要负责同志要亲自抓、亲自管,充分发挥审计委员会牵头抓总、统筹协调作用。

下一步,审计处将持续跟进内部审计的问题反馈及整改情况,客观公正的形成内部审计报告,认真履行内部审计监督责任,加强工作沟通和配合,实化审计结果运用,树立内部审计工作权威,促进学校治理体系和治理能力现代化。(一审:苏小林;二审:周泽恩;三审:郭稳涛)

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